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南宁市植物保护站2020年度部门决算公开

发布时间:2021-11-12 17:36     来源:南宁市植物保护站   

  
  

目 录

  

第一部分:南宁市植物保护站概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分:南宁市植物保护站2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:南宁市植物保护站2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释



第一部分:南宁市植物保护站概况     

一、主要职责

负责农业植物病虫害监测与防治工作;负责农药检定的技术性工作;负责农业植物检疫方面相关技术性、事务性、辅助性工作。  

二、机构设置

(一)机构设置

南宁市植物保护站(南宁市农药检定管理所)是独立核算的全额拨款事业单位,无内设机构

(二)人员构成情况

为二级预算单位,核定编制9人,其中:事业编制为8人,后勤服务人员控制数1人。现有在职人员8人,其中副高级3人,中级4人,助理级1人,退休人员4人,享受独生子女父母奖励4人,享受独生子女医疗统筹金 4人,遗属2人。2020630日辞职1人,为后勤服务人员控制数。

(三)部门决算单位构成  

南宁市植物保护站(南宁市农药检定管理所)。

              

第二部分:南宁市植物保护站2020年度部门决算报表

                                                                                                        

表一:收入支出决算总表

部门:南宁市植物保护站 金额单位:万元

收 入

支 出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

233.7

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、上级补助收入

三、教育支出

四、事业收入

四、科学技术支出

五、经营收入

五、文化体育与传媒支出

六、附属单位上缴收入

六、社会保障和就业支出

27.87

七、其他收入

七、卫生健康支出

20.17

八、农林水支出

173.69

九、住房保障支出

12.73

十、其他支出

本年收入合计

233.70

本年支出合计

234.47

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.00

年初结转和结余

82.01

年末结转与结余

81.24

总计

315.71

总计

315.71

  
  

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  

表二:收入决算表

  

部门:南宁市植物保护站 金额单位:万元

                                                                                               

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

233.7

233.70

208

社会保障和就业支出

27.87

27.87

20805

行政事业单位离退休

27.87

27.87

2080502

事业单位离退休

3.31

3.31

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.51

16.51

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.05

8.05

210

卫生健康支出

20.17

20.17

21011

行政事业单位医疗

20.17

20.17

2101102

事业单位医疗

8.54

8.54

2101103

公务员医疗补助

10.27

10.27

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.37

1.37

213

农林水支出

172.93

172.93

21301

农业

172.93

172.93

2130104

事业运行

128.45

128.45

2130108

病虫害控制

25.16

25.16

2130199

其他农业支出

19.32

19.32

221

住房保障支出

12.73

12.73

22102

住房改革支出

12.73

12.73

2210201

住房公积金

12.73

12.73

  
  

:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。       

三:支出决算表       

部门:南宁市植物保护站 金额单位:万元

                                                                                                                        

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

234.47

185.75

48.72

208

社会保障和就业支出

27.87

25.15

2.72

20805

行政事业单位离退休

27.87

25.15

2.72

2080502

事业单位离退休

3.31

3.31

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.51

13.80

2.72

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.05

8.05

0.00

210

卫生健康支出

20.17

19.42

0.75

21011

行政事业单位医疗

20.17

19.42

0.75

2101102

事业单位医疗

8.54

8.06

0.47

2101103

公务员医疗补助

10.27

9.99

0.28

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.37

1.37

0.00

213

农林水支出

173.69

128.45

45.25

21301

农业

173.01

128.45

44.56

2130104

事业运行

128.45

128.45

0.00

2130108

病虫害控制

25.24

0.00

25.24

2130199

其他农业支出

19.32

0.00

19.32

21399

其他农林水支出

0.68

0.00

0.68

2139999

其他农林水支出

0.68

0.00

0.68

221

住房保障支出

12.73

12.73

22102

住房改革支出

12.73

12.73

2210201

住房公积金

12.73

12.73

  

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

  

部门:南宁市植物保护站 金额单位:万元

                                                                                                                                   

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

233.7

一、一般公共服务支出

18

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、科学技术支出

21

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

27.87

27.87

7

七、卫生健康支出

24

20.17

20.17

8

八、农林水支出

25

173.01

173.01

9

九、住房保障支出

26

12.73

12.73

10

十、其他支出

27

11

28

本年收入合计

12

233.7

本年支出合计

29

233.78

233.78

年初财政拨款结转和结余

13

8.36

年末财政拨款结转和结余

30

8.27

8.27

一、一般公共预算财政拨款

14

8.36

31

二、政府性基金预算财政拨款

15

0.00

32

16

33

总计

17

242.05

总计

34

242.05

242.05

  
  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况       

五:一般公共预算财政拨款支出决算表       

部门:南宁市植物保护站 金额单位:万元

                                                                                                                                      

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

233.78

185.75

48.03

208

社会保障和就业支出

27.87

25.15

2.72

20805

行政事业单位离退休

27.87

25.15

2.72

2080502

事业单位离退休

3.31

3.31

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.51

13.80

2.72

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.05

8.05

0.00

210

卫生健康支出

20.17

19.42

0.75

21011

行政事业单位医疗

20.17

19.42

0.75

2101102

事业单位医疗

8.54

8.06

0.47

2101103

公务员医疗补助

10.27

9.99

0.28

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.37

1.37

0.00

213

农林水支出

173.01

128.45

44.56

21301

农业

173.01

128.45

44.56

2130104

事业运行

128.45

128.45

0.00

2130108

病虫害控制

25.24

0.00

25.24

2130199

其他农业支出

19.32

0.00

19.32

221

住房保障支出

12.73

12.73

0.00

22102

住房改革支出

12.73

12.73

0.00

2210201

住房公积金

12.73

12.73

0.00

  
  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

      

 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      

部门: 南宁市植物保护站 金额单位:万元

                                                                                                                         

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

165.13

302

商品和服务支出

14.53

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

40.21

30201

办公费

2.85

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

6.37

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

63.75

30205

水费

0.02

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险费

13.80

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

8.05

30207

邮电费

0.41

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

8.42

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

11.08

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

0.74

30211

差旅费

1.60

31008

物资储备

30113

住房公积金

12.73

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

1.32

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

6.08

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

30302

退休费

3.31

30217

公务招待费

0.00

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

30305

生活补助

2.60

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.20

399

其他支出

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

2.27

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

0.02

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.14

30239

其他交通费用

2.10

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

3.76

人员经费合计

171.22

公用经费合计

14.53

  
 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。                                                           

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

部门:南宁市植物保护站 金额单位:万元

                                                                                       

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  
      

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

部门:南宁市植物保护站 金额单位:万元

                                                                                                              

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0

0 

0 

0 

0 

0 

0

0 

0 

0 

0 

0 

0 

  


 :本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。南宁市植物保护站2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。               

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算

                                                                                                                 

部门:南宁市植物保护站

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。南宁市植物保护站2020年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

  

第三部分:南宁市植物保护站2020年度部门决算情况说明     

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入315.71万元,其中本年收入233.70万元, 2019年度决算数增加22.53万元,增长7.68%收入具体情况如下:

1一般公共预算财政拨款收入233.7万元,为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。2019年度决算数增加23.73万元,增长11.3 %,主要原因是:一是事业单位绩效工资增量和额外增量收入比2019年增加,二是增加“关于下达2020年中央农业生产救灾资金(第一批)的通知”专项19.96万元,三是追加12019年事业单位绩效工资增量调整经费,四是2020绩效工资增量列入工资总额计算,各种社保费和公积金等缴费收入相应增

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。2019年度决算数一致

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。2019年度决算数一致

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数一致。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数一致。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2019年度决算数减少0.68万元,下降100%,主要原因是从其他部门取得的专项经费2020年为0

7使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数一致。

8.上年结转和结余 82.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金2019年度决算数减少0.52万元,下降0.63%,主要原因是2019年从其他部门取得的专项经费少,导致2020上年结转和结余变少

(二)本部门2020年度总支出315.71万元,其中本年支出234.47万元, 2019年度决算数增加22.53万元,增长7.68%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元。

2.社会保障和就业(类)27.87万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理及机关事业单位基本养老保险缴费等支出。2019年度决算数减少0.89万元,下降3.09 %,主要原因是:一是2019年增加2018-2019年离退休生活补助(补差部分)支出1.2万元,二是20206301人辞职,减少1人半年的社保费支出其中

1事业单位离退休费3.31万元

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出16.51万元

3机关事业单位职业年金缴费支出8.05万元。  

3卫生健康支出20.17万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的事业单位医疗等基本医疗保险方面的支出。其中:1事业单位医疗8.54万元;(2)公务员医疗补助10.27万元;3其他行政事业单位医疗支出1.37万元。2019年度决算数增加0.67万元,增长3.44 %,主要原因是2020绩效工资增量列入工资总额计算各种社保费等

4.农林水支出173.69元:主要用于单位事业运行、技术推广、病虫害控制、其他农林水支出等农业事务方面的支出。2019年度决算数增加24.21万元,增长16.20%,主要原因是:一是事业单位绩效工资增量和额外增量支出比2019年增加,二是2020年增加“关于下达2020年中央农业生产救灾资金(第一批)的通知”专项19.96万元,三是追加12019年事业单位绩效工资增量调整经费。其中:

1事业运行128.45万元

2)病虫害控制25.24万元

3其他农业农村支出19.32万元

4其他农林水支出0.68万元  

5.住房保障支出(类)12.73万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2019年度决算数减少0.69万元,下降5.14%,主要原因是:20206301人辞职,减少1人半年的住房公积金支出其中:

1)住房公积金12.73万元

6.结余分配 0万元,指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金2019年度决算数一致。  

7年末结转和结余81.24万元,指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金2019年度决算数减少0.77万元,下降0.94%,主要原因是:一是2020年从其他部门取得的专项经费比2019年少,导致项目资金结转减少

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

  南宁市植物保护站2020年度一般公共预算支出233.78万元,2019年度决算数增加23.11万元,增长10.97%其中:基本支出185.75万元,项目支出48.03万元。

南宁市植物保护站2020年度一般公共预算支出年初预算为216.82万元,支出决算为233.78万元完成年初预算的100%

(一)一般公共服务支出(类):年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(二)社会保障和就业(类):年初预算为27.5万元,支出决算为27.87万元,完成年初预算的100%。支出决算比预算增加的主要原因是:职工工资增加,缴纳的社保费相应增加主要用于:

1.事业单位离退休3.31万元

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.51万元

3.机关事业单位职业年金缴费支出8.05万元

(三)卫生健康支出年初预算为19.42万元,支出决算为20.17万元,完成年初预算的 100 %。支出决算比预算增加的主要原因是职工工资增加,缴纳的社保费相应增加主要用于:

1.事业单位医疗8.54万元

2.公务员医疗补助10.27万元

3.其他行政事业单位医疗支出1.37万元

(四)农林水支出年初预算为156.8万元,支出决算为173.01,完成年初预算的100%。支出决算比预算增加的主要原因是:一是追加“关于下达2020年中央农业生产救灾资金(第一批)的通知”专项19.96万元,二是追加事业单位绩效工资2020年额外增量,三是追加2020年事业单位绩效工资增量补差部分主要用于:

1.事业运行128.45万元

2.病虫害控制25.24万元

3.其他农业农村支出19.32万元

(五)住房保障支出(类):年初预算为13.10万元,支出决算为12.73万元,完成年初预算的97.18%。支出决算与预算减少的主要原因:一是20206301人辞职,减少1人半年的公积金支出。主要用于:

1.住房公积金12.73万元

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出185.75万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出165.13万元,年初预算为173.48万元,完成年初预算的95.19%。支出决算比预算数减少的主要原因:20206301人辞职,减少1人半年的工资及社保费等支出

(二)商品和服务支出14.53万元,年初预算为17.64万元,完成年初预算的82.37%。支出决算比预算数减少的主要原因:2020年底财政收回未用授权支付额度3.09万元  

(三)对个人和家庭的补助支出6.08万元,年初预算为7.96万元,完成年初预算的76.38%。支出决算比预算数减少的主要原因:减少的1.87万元为在职2020年物业补贴,这物业补贴在部门预算系统上是列在对个人和家庭的补助支出科目统计,而财政实际拨付资金时是以工资福利支出科目下达,所以做账时列在工资福利支出核算

四、2020年度政府性基金支出决算情况

南宁市植物保护站2020年度政府性基金支出0万元。

南宁市植物保护站2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市植物保护站2020年度国有资本经营预算支出0万元。  

南宁市植物保护2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元 ,年初预算0.5万元,完成年初预算的0 %,比上年增加(减少)0万元,主要原因是2020年无“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算0万元,完成年初预算的 0%,比上年增加(减少)0万元,原因是本年度单位无因公出国(境)费预算和支出。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,其中:

1.公务用车购置支出0万元,年初预算0万元,完成年初预算的0%,比上年增加(减少)0万元,原因是:2018 年事业单位公车改革,本单位取消公务用车,本年度单位无公车购置

2.公务用车运行支出0万元,年初预算0万元,完成年初预算的0%,比上年增加(减少)0万元,原因是:2018 年事业单位公车改革,本单位取消公务用车,本年度单位无公车运行费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展植物保护业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,年初预算0.5万元,完成年初预算的0%,比上年增加(减少)0万元,原因是我单位认真贯彻中央八项规定精神,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制公务接待经费支出国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

我单位为事业单位,2020本部门无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额2.89万元,其中:政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息,并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额2.89万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.89万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本部门未开展预算绩效管理工作。

          

第四部分 名词解释   

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。  

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。   

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。  

七、结余分配:指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。  

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。             

南宁市植物保护站

  2021115

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